金蝶EAS出差申请单反审核的操作步骤
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【用途与目的】
业务/财务领导进行单据审查时,如果发现单据有问题,可以在EAS Cloud网页端/客户端进行反审核操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖出差申请单〗
【使用时机】
1.职员提交单据之后,工作流节点流转到部分审核人已审核,单据处于“审核中”状态。
2.职员提交单据之后,工作流节点流转到所有审核人已审核,单据处于“审核通过”状态,
此单据还未关联下游单据。
【操作说明】
1.操作前提
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单据反审核权限已设置。
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单据已流转过审批环节。
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出差申请单无下游单据。
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财务登录实体财务组织。
2.操作步骤
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财务在EAS Cloud网页端/客户端出差申请单序时簿选中需要反审核的出差申请单,点【反审核】按钮,出差申请单是否反审核成功会有相应的提示。
3.系统业务规则
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出差申请单反审核时首先检查是否符合反审核的条件,如果符合则反审核成功,如果不符合则给出提示。
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如果出差申请单处于”审核中”状态,则反审核人必须是工作流的反审核节点对应的处理人,否则反审核不成功。
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“审核中”状态的单据反审核后更新为“已提交”状态。
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“审核通过”状态的单据反审核后更新为“暂存”状态。