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如何处理崂山金蝶K3应收客户与应付供应商的账相互抵?
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解决方案:

【概述】 

通过应收冲应付核销处理即可。


【操作步骤】
1、使用administrator或者系统管理员组的用户登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】;
2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【结算】,然后双击打开【应收款核销-应收款冲应付款】;
3、进入到应收冲应付的界面,选择需要核销的应收单以及应付单据,勾选,点击核销即可;

4、核销后在凭证生成界面选择事务类型应收冲应付处理即可。