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K3软件固定资产不能结账的原因
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解决方案:

【概述】
方法一:如果固定资产模块跟总账模块不需要进行对账,直接结账,则可以取消参数【期末结账前先进行自动对账】;
方法二:如果固定资产模块跟总账模块需要进行对账,则需要设置对账方案,确认固定资产模块的数据跟总账对上之后才可以结账下去。


【操作步骤】
方法一:
1、使用administrator或者系统管理员组的用户登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】;
2、依次单击【系统设置】→【系统设置】→【资产管理】,然后双击打开【固定资产-系统参数】;
3、进入到【固定资产-系统参数】的界面,选择【固定资产】页签,取消勾选参数【期末结账前先进行自动对账】即可。

【操作步骤】
方法二:
1、使用administrator或者系统管理员组的用户登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】;
2、依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】,然后双击打开【自动对账】;
3、双击打开【自动对账】,弹出的过滤界面点击【增加】,选择下【固定资产原值科目】、【累计折旧科目】、【减值准备科目】,设置下方案名称点击【确定】;
4、回到过滤的界面选择设置好的对账方案,点击【默认设置】,再选择方案点击【确定】进去,确认总账跟固定资产模块数据对平之后再去结账即可。