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金蝶财务软件快捷键大全及常见问题解答,提高工作效率!
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今天咱们来分享金蝶的快捷键大全以及解答一下常见的问题。

F1调出系统帮助。

F71、获取基础资料。 2、在自定义“报表”界面,可以调出公式向导。

F8保存“凭证”。

F91、界面刷新。 2、在自定义报表界面,可以进行报表重算。

F11调出计算器。

F12回填计算器计算结果。

Ctrl+F9反扎账

Ctrl+F11反过账。

Ctrl+F12反结账。

F3 在凭证录入界面,进行凭证审核。

F5 在凭证录入界面,可以新增凭证。

空格键 在凭证录入界面,可以转换金额的借贷方。

Ctrl+F7,=在凭证录入界面,实现分录借贷自动平衡。

Ctrl+B在凭证录入界面,查询科目余额。

Ctrl+P在凭证录入界面,进行凭证打印。

Ctrl+I 在凭证录入界面,进行凭证打印预览。

Ctrl+S 在凭证录入和凭证序时簿界面,将当前凭证保存为模式凭证。

Ctrl+L在凭证录入界面,调入模式凭证。

Ctrl+F调出查找界面。


- 操 作 技 巧 -

一、 凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,你还可以新增、删除或引入摘要;

2、“会计”科目栏

“会计科目”获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码;

3、金额栏

已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可;

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、 凭证审核

1、 成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”>“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;

2、 成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”>“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;

三、 凭证过账

1、 凭证过帐>向导

2、 凭证反过账--“CTR+F11”

四、 期末结帐

1、期末结帐:期末处理>期末结帐>向导

2、期末反结帐:CTR+F12 (慎用)

五、 出纳扎帐与反扎帐

1、 出纳扎帐:出纳>出纳扎帐>向导

2、 出纳反扎帐:CTR+F9

六、 备份(磁盘或硬盘)

1、 初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘>文件>备份;

2、 初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件>备份>选择路径(C盘、D盘、E盘)

七、帐套恢复

想用备份的账套数据(即相应的.AIB 文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

具体操作:文件菜单>恢复>恢复账套>选择备份文件点击后>恢复为“AIS”帐套

八、 工具

1、 用户管理(用户增加、删除、授权)

2、 用户登录密码(用户密码增加、修改、删除)

3、 计算器-F11

4、F12回填计算器金额


- 常 见 问 题 解 答 -

1. 为什么结转损益后,本期损益类科目还有余额?

原因 :

1、结转损益前未将所有的凭证过账;

2、结转损益后又录入了损益类科目的凭证。

请按下列步骤操作:

1、单击【账务处理】→【凭证查询】,打开凭证序时簿窗口;

2、删除结转损益生成的凭证;

3、将本期所有的凭证全部过账;

4、重新进行结转损益操作。

2. 凭证过账时系统提示:“没有需要过账的凭证”

前段时间有两个客户遇到此类问题,他们都在之前进行了反结账。

如果进行了此过程的客户,请观察下当前账套期间,再检查一下目前要过账的凭证属于哪个期间。

凭证过账只对本期凭证有效,对以后的凭证无效。当前账套是7月份,是无法将8月份的凭证过账的。

出现此问题,请先结账到8月份,再进行过账操作。