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【解决方案】
1、 依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【应收票据】,双击【应收票据-新增】,新增一张对应供应商的应收票据,审核票据会产生一张收款单;
2、 依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【结算】,双击【收款冲付款】,选择之前做的付款单和票据审核产生的收款单做核销;
3、 根据收款冲付款的核销记录生成凭证即可。
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