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【原因】
应付款转销后会自动生成一张付款单和其他应付单,其他应付单是未审核的状态,需要手工进行审核。进行反核销操作时,若其他应付单已审核,则需要进行反审核后才能反核销。
【请参考以下步骤操作】
1、登录软件主界面,依次单击【财务会计】-【应付款管理】-【其他应付单】,双击明细功能【其他应付单-维护】;
2、进入其他应付单序时簿界面,找到其他应付单转销生成的单据,进行反审核,反审核后再反核销即可。
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