1.使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台,依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击【用户管理】; 2、打开【用户管理】窗口,选中需授权用户,单击工具条【数据权限管理】; 3、打开【数据授权】窗口,单击选中【报表查询中进行数据检查】,保存即可。
金蝶会计系统,通过凭证-原始凭证入口,鼠标悬停在图片上,就会出现删除按钮;进销存系统,通过销货-原始单据入口,鼠标悬停在图片上,就会出现删除按钮
1、登录金蝶K/3主控台后,依次单击【供应链】→【采购管理】→【采购订单】,双击【采购订单全程跟踪】; 2、打开【采购订单全程跟踪】,过滤窗口中订单类型选择为【采购订单】即可;
1、在金蝶K/3主界面,依次单击【系统设置】-【用户管理】-【用户管理】,双击【用户管理】。进入用户管理界面。 2、选择到对应的用户名,依次单击菜单栏【功能权限管理】-【高级】。在【用户权限】界面中的系统对象中输入【采购发票】点击【查找】。 3、找到采购发票,右边对应权限中勾选【金额查看】授权即可。
同步会计科目是会计系统关联进销存系统后的必要操作,若会计科目有发生变化,请先"同步会计科目",然后再去设置进销存账套的基础资料跟会计账套的科目对应关系。
金蝶软件总代理,我们提供金蝶精斗云、金蝶云、金蝶EAS/K3ERP系列产品的咨询及实施服务。1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】,双击【供应商供货信息维护】; 2、在【供应商供货信息维护】界面,点击菜单栏上的【查看】,单击取消选中参数【只显示下一级明细】。
金蝶软件服务中心,金蝶KIS系列,金蝶K/3系列,销售与服务热线:400-665-0028
1.使用有权限的用户进入来电金蝶K/3【主控台】,依次单击【供应链】→【采购管理】→【外购入库】,双击打开【外购入库-维护】界面; 2.找到这笔蓝字外购入库单,选中这笔外购入库单点击工具栏上的【下推】选择【生成外购入库单】,红字外购入库单保存审核; 3.在【外购入库-维护】的界面,同时选中前期那笔蓝字外购入库单和本期下推的红字入库单鼠标右击【核销】功能,进行对等核销即可。
1、在金蝶k/3主界面,依次单击【供应链】-【基础资料】-【采购管理】,再双击【采购价格参数设置】进入采购价格参数界面。 2、选择【其他】页签,勾选参数“启用采购价格管理”;参数“采购订单自动更新价格管理资料”设置为:更新;参数“采购订单反写的采购价格管理资料状态”设置为“已审核”。
金蝶软件免费技术服务咨询中心,城阳崂山金蝶软件维护服务,青岛黄岛即墨金蝶财务进销存软件。1、依次单击【系统设置】-【系统设置】-【存货核算】,双击【系统设置】 2、左边选择【核算系统选项】,右边勾选参数【当暂估差额生成方式为单到冲回,且暂估入库单和发票金额相同时,需要生成红蓝单据】
1、使用系统管理员或有权限的用户登录金蝶K/3主控台后,点击进入到该单据维护界面 2、单击菜单栏【格式】按钮,在下拉项选择【序时簿单击表头排序】功能,打上勾即可
拆单模式: 1、建议使用该制单人进入崂山金蝶K/3主控台,点击【供应链】→【采购管理】→【外购入库】,进入外购入库单序时簿; 2、在列表中单击该张外购入库单,点击序时簿工具栏【编辑】→【拆分单据】,进入单据界面; 3、在单据体录入【拆分数量】为已到票数,点击保存,则会自动生成该张拆分的子单,再根据子单来下推发票做业务处理。
1、进入主控台,鼠标依次单击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-维护】; 2、鼠标双击【采购订单-维护】,进入采购订单序时簿界面,找到对应的采购订单,下推生成收料通知/请检单; 3、进入收料通知请检单界面,找到表体字段“紧急放行”,改成是即可。
截屏,微信识别二维码
客服QQ:1250556403
(点击QQ号复制,添加好友)